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中共尚志市委巡察工作领导小组办公室关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 中共尚志市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 中共尚志市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 中共尚志市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分    中共尚志市委巡察工作领导小组办公室概况

 

一、部门职责

为市委巡察工作领导小组日常办事机构,设在市纪委,主要负责巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

具体职责是向巡察工作领导小组汇报重要工作情况,贯彻落实市委巡察领导小组作出的决策和部署,协调和配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员确保检查上级党委巡视巡察反馈意见和整改落实、监督市委巡察反馈意见的整改落实、督办上级巡视巡察工作领导小组、市委和巡察工作小组决策的事项等。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个,为巡察指导股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共尚志市委巡察工作领导小组办公室编制总数为5个,其中:行政编制5个,事业编制0个。实有人员4人,其中:在职人员4人,离退休人员0人。与上年预算相比无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分    中共尚志市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)


第三部分    中共尚志市委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室收入总预算96.39万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加43.09万元,增加主要原因是人员工资增加。支出总预算96.39万元,其中:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。比上年预算增加43.09万元,增加主要原因是人员工资增加。

 二、关于收入总表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室收入总预算96.39万元,其中:一般公共预算收入96.39万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室支出总预算96.39万元,其中:基本支出43.09万元,占44.7%;项目支出53.3万元,占55.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室财政拨款收入预算96.39万元,其中,一般公共预算拨款96.39万元;政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算96.39万元,其中,一般公共服务支出82.53万元,社会保障和就业支出7.07万元,卫生健康支出3.71万元,住房保障支出3.08万元。比上年预算增加53.3万元,主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出96.39万元,其中:基本支出43.09万元,项目支出53.3万元。

1、2011101行政运行支出29.23万元,比上年预算增加29.23万元,主要原因是上年无此项预算。

2、2011102行政运行支出53.3万元,比上年预算增加0万元,主要原因是控制经费支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元,比上年预算增加4.45万元,主要原因是上年无此项预算。

4、2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出2.23万元,比上年预算增加2.23万元,主要原因是上年无此项预算。

5、2082701财政对失业保险基金的补助支出0.26万元,比上年预算增加0.26万元,主要原因是上年无此项预算。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助支出0.13万元,比上年预算增加0.13万元,主要原因是上年无此项预算。

7、2101101行政单位医疗支出2.49万元,比上年预算增加2.49万元,主要原因是上年无此项预算。

8、2101103公务员医疗补助支出1.22万元,比上年预算增加1.22万元,主要原因是上年无此项预算。

9、2210201住房公积金支出3.08万元,比上年预算增加3.08万元,主要原因是上年无此项预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出43.09万元,其中:人员经费42.09万元,公用经费1万元。

1、30101基本工资支出16.98万元,比上年预算增加16.98万元,主要原因是人员工资增加。

2、30102津贴补贴支出9.11万元,比上年预算增加9.11万元,主要原因是人员工资增加。

3、30103奖金支出2.14万元,比上年预算增加2.14万元,主要原因是人员工资增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.45万元,比上年预算增加4.45万元,主要原因是人员工资增加。

5、30109职业年金缴费支出2.23万元,比上年预算增加2.23万元,主要原因是人员工资增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出2.49万元,比上年预算增加2.49万元,主要原因是人员工资增加。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)支出1.22万元,比上年预算增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。

8、30112其他社会保障缴费支出0.39万元,比上年预算增加0.39万元,主要原因是人员工资增加。

9、30113住房公积金支出3.08万元,比上年预算增加3.08万元,主要原因是人员工资增加。

10、30201办公费支出0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是人员工资增加。

11、30202印刷费支出0.4万元,比上年预算增加0.4万元,主要原因是人员工资增加。

12、30208工会经费支出0.1万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是人员工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。与2021年度预算相同,主要原因是没有公车。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费预算54.3万元,其中:公用经费1万元,项目支出53.3万元。比上年预算增加1万元,增长0.02%。主要原因是巡察力度加大。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室共有租赁房屋600平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市委巡察工作领导小组办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释

  

    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市巡察办2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
    三、教育支出:反映政府教育事务支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。
    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。





  

中共尚志市委巡察办          

                                             2022年3月15日            

 

巡察办2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(巡察办).xlsx

(来源:财政局
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