首页
>政务公开>综合信息>财政预决算
中共尚志市委宣传部关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 中共尚志市委宣传部概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 中共尚志市委宣传部2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 中共尚志市委宣传部2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分  中共尚志市委宣传部概况


一、部门职责

1、拟定全市宣传思想工作发展总体规划。

2、统筹协调意识形态工作,贯彻落实中央、省委和哈尔滨市委关于意识形态、网络意识形态及网络安全工作的决策部署,负责市委意识形态工作领导小组办公室、市委网络安全盒信息化委员会办公室日常工作。

3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织全局性思想政治工作,负责社会主义核心价值观宣传教育工作,组织开展思想道德教育实践活动,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调国防教育工作。

5、负责管理全市新闻出版工作。落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6、负责互联网宣传和信息内容管理工作,负责全市对上对外宣传工作,组织开展涉及我市舆情信息收集整理,分析研判、情况通报、跟踪了解、舆论引导和应急处置等工作,研究掌握宣传舆情动态。统筹协调数字媒体的建设与管理。

7、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,指导协调推动群众文化建设。

8、负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作,组织开展思想道德教育实践活动,承担市精神文明建设指导委员会目常工作。负责全市未成年人思想道德建设工作,组织协调志愿者服务工作。

9、统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调各乡镇、各部门的新闻发布工作。

10、归口管理市广播电视台,代管市文学艺术界联合会。

11、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个,分别为股(室)有办公室、理论社宣办公室、精神文明办公室、新闻网络办公室、网络舆情信息中心等主要股(室)。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共尚志市委宣传部编制总数为20人,其中:行政编制14个,行政工勤编制1个,事业编制5个。实有人员19人,其中:在职人员15人,离退休人员4人。与上年预算相比,实有人数增加1人,其中:在职人数增加1人,离退休人数增加(减少)0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分  中共尚志市委宣传部2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分  中共尚志市委宣传部2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共尚志市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尚志市委宣传部收入总预算473.86万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加20.53万元,主要原因是工资上调。支出总预算473.86万元,包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算增加20.53万元,主要原因是工资上调。

二、关于收入总表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部收入预算473.86万元,其中:一般公共预算收入473.86万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部支出预算473.86万元,其中:基本支出144.56万元,占30.51%;项目支出329.30万元,占69.49%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部财政拨款收入预算473.86万元,其中,一般公共预算拨款473.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算473.86万元,其中,一般公共服务支出428.08万元,社会保障和就业支出25.06万元,卫生健康支出11.13万元,住房保障支出9.59万元。比上年预算增加20.53万元,主要原因是工资上调及相关业务工作增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部一般公共预算支出473.86万元,其中:基本支出144.56万元,项目支出329.30万元。

1、2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出98.78万元,比上年预算增加18.38万元,主要原因是加大对外宣传力度。

2、2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务支出329.30万元,比上年预算减少2.30万元,主要原因是压缩支出。

3、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3.10万元,比上年预算增加0.40万元,主要原因是基数上调。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.84万元,比上年预算增加1.02万元,主要原因是基数上调。

5、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.92万元,比上年预算增加6.92万元,主要原因是基数上调。

6、2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助支出0.80万元,比上年预算增加0.80万元,主要原因是基数上调。

7、2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助支出0.40万元,比上年预算增加0.24万元,主要原因是基数上调。

8、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.66万元,比上年预算增加3.08万元,主要原因是基数上调。

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.47万元,比上年预算增加2.47万元,主要原因是基数上调。

10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.59万元,比上年预算增加0.53万元,主要原因是基数上调。 

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部一般公共预算基本支出144.56万元,其中:人员经费134.89万元,公用经费9.67万元。

1、30101工资福利支出-基本工资支出52.13万元,比上年预算增加1.63万元,主要原因是工资上调。

2、30102工资福利支出-津贴补贴支出29.13万元,比上年预算增加4.13万元,主要原因是工资上调。

3、30103工资福利支出-奖金支出6.66万元,比上年预算增加0.37万元,主要原因是工资上调。

4、30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出13.84万元,比上年预算增加1.02万元,主要原因是工资上调。

5、30109工资福利支出-职业年金缴费支出支出6.92万元,比上年预算增加6.92万元,主要原因是工资上调。

6、30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出8.66万元,比上年预算增加3.08万元,主要原因是工资上调。

7、30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费(在职)支出2.47万元,比上年预算增加2.47万元,主要原因是工资上调。

8、30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出1.20万元,比上年预算增加0.58万元,主要原因是工资上调。

9、30113工资福利支出-住房公积金支出9.59万元,比上年预算增加0.53万元,主要原因是工资上调。

10、30201商品和服务支出-办公费支出1.50万元,比上年预算减少9.30万元,主要原因是经费压缩。

11、30202商品和服务支出-印刷费支出1万元,比上年预算增加0.40万元,主要原因是业务增加。

12、30207商品和服务支出-邮电费支出0.40万元,比上年预算增加0.40万元,主要原因是业务增加。

13、30211商品和服务支出-差旅费支出0.50万元,比上年预算增加0.30万元,主要原因是业务增加。

14、30228商品和服务支出-工会经费支出0.10万元,比上年预算减少0.20万元,主要原因是经费压缩。

15、30239商品和服务支出-其他交通费支出6.17万元,与上年预算持平,没有发生金额变化。

16、30302对个人和家庭的补助-退休费支出3.10万元,比上年预算增加0.40万元,主要原因是工资上调。

17、30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出1.19万元,比上年预算增加1.19万元,主要原因是工资上调。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,中共尚志市委宣传部一般公共预算“三公”经费支出6.34万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费6.34万元。比上年预算增加3.86万元,主要原因是招商引资、对外宣传等相关业务增加。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有安排此项工作经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排6.34万元,比上年预算增加3.86万元,主要原因是招商引资、对外宣传等相关业务增加。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有安排此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有安排此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算9.67万元,比上年预算减少29.30万元,下降75.19%。主要原因是经费压缩。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,宣传部部门采购预算总额68.09万元,其中:货物类预算18.09万元、工程类预算0万元、服务类预算50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,宣传部部门共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,宣传部部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额329.3万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,宣传部部门年度绩效目标为全市宣传思想工作及对外宣传展示,通过各种形式宣传全面展示我市各项工作成绩及尚志社会发展的新成就。完成对外宣传等11项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为显著。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


     根据《2022年政府收支分类科目》和行政单位财务规则, 对中共尚志市委宣传部2022年部门预算中相关名词解释如下:

     一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

     二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

     三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

     四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

     五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     七、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。    








中共尚志市委宣传部      

2022年3月15日        



宣传部2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
分享到:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统