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尚志市文体广电局2019年部门预算公开说明
时间: 2019-04-09 来源:尚志市人民政府

尚志市文体广电局
关于2019年部门预算有关情况的说明
 
 
目   录
 
第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明
 
第二部分  部门预算编制情况相关说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  部门预算相关表(另附)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明
         
    一、部门职责 
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   (一)贯彻执行国家省和哈市关于文化艺术、体育、文物保护、新闻出版和著作权工作的方针、政策、法规、规章,制定相关规范性文件,并负责组织实施。 
    (二)负责拟定全市文化艺术和新闻出版事业发展规划,推进文化艺术和新闻出版领域的体制改革。 
    (三)负责指导、管理文化艺术事业,指导市直专业演出团体的艺术创作与生产和管理活动。 
    (四)负责指导、管理文化艺术服务体系建设。 
    (五)负责拟订文体市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动和新闻出版活动进行监督,对从事演艺活动和出版活动的民办机构进行监管。 
    (六)负责对网吧的网络游戏服务进行指导、监管。 
    (七)负责文物保护和博物馆事业发展规划。 
    (八)负责审核、申报出版物批发经营许可证,依法对出版物零售单位和对音像制品零售、复制、出租经营单位监督管理。 
    (九)负责全市印刷企业的监督管理。 
    (十)负责指导各部门、各行业开展群众体育活动;统筹规划全市群众体育发展。 
    (十一)负责制定体育科研规划,组织指导体育科学研究和成果推广。 
    (十二)负责依法规范管理、发展体育市场,拟订体育产业发展政策规划。 
    (十三)负责电影发行放映管理、市场准入、农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工程的实施、指导基层电影队伍建设、电影专项资金的收缴和管理职责
 
    二、机构设置
    尚志市文体广电局由办公室、文化业务股、体育业务股职能股室构成。
 
三、人员构成
截至2019年部门预算编报时点统计,尚志市文体广电局在职人员编制数85个,实有69人。离退休 48 人,其中:离休 2人,退休45人,退职1人。
第二部分 部门预算编制情况相关说明
部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市文体广电局收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
    一、2019年预算收支增减变化情况说明
    尚志市文体广电局2019年预算收入861.41万元,支出861.41万元,均为一般公共预算收支,较2018年预算1256.87 万元下降395.46万元,下降0.3%。
    二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市文体广电局本部门2019年机关运行经费预算安排 90.81万元,其中办公费为35.2万元,取暖费为18.25 万元,其他交通费为4.14万元,培训费4.35,印刷费2.00,公务用车运行维护费2.65,邮电费1.00,维修(护)费2.00,劳务费9.72,业务委托费2.00,其他商品和服务类支出9.50下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
    三、2019年政府采购情况说明

    四、2019年国有资产占有使用情况说明
尚志市文体广电局2019年现有房屋323平方米,价值 14.73万元;车辆 1台,价值 2.92万元;单价50万元以上的通用设备 0套,价值 0万元,其他固定资产价值 1,012.98万元。
    五、2019年预算绩效情况说明

 
   (六)2019年“三公”经费预算情况说明
  尚志市文体广电局2019年“三公”经费预算数为 2.65 万元,比上年减少。
具体情况如下:
因公出国(境)费2019年预算数为0万元;公务用车运行维护费2019年预算数为2.65 万元,比上年减少;公务用车购置2019年预算数为0万元;公务接待费2019年预算数为0万元。
以上各项均比上年有所增长, 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
尚志市文体广电局2019年公务用车保有量 1台。
 
第三部分 名词解释
根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市文体广电局 2019年部门预算中相关
名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
第四部分 部门预算相关表
 
需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。
 
 
 
部门预算2019公开报表_(221)尚志市文体广电局
 
【供稿单位:财政局 】