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尚志市民政局2019年部门预算公开说明
时间: 2019-09-19 来源:尚志市人民政府


尚志市民政局
关于2019年部门预算有关情况的说明


目   录

第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明

第二部分  部门预算编制情况相关说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算相关表(另附)









第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明

    一、部门职责
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(一)贯彻执行国家、省和哈市关于民政工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草有关民政方面的地方性法规、政府规章及市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。
    (二)拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡救助体系;负责城乡最低生活保障、临时救助、农村五保供养、低收入家庭核定及资金发放工作。
    (三)主管全市城乡救济工作,负责社会贫困对象的定期定量救济和临时救济工作,负责60年代精减退职老职工和特殊救济对象的救济工作。
    (四)组织开展经常性社会捐赠活动,负责临时帮困和送温暖活动。
    (五)拟定组织实施社会福利发展规划,负责指导农村乡镇敬老院建设和多形式多层次的福利事业兴办,落实五保供养政策,指导老年人的权益保护工作。
    (六)主管社会福利有奖募捐工作,承办社会福利彩票的发行,管理社会彩票销售市场,监督检查福利资金的分配、使用。
   
    (七)主管基层民主政治建设。组织指导村委会、居委会的换届选举工作,指导城镇社区组织建设和社区福利服务设施建设。负责政务公开制度落实情况的检查与监督,实现村(居)民自治。
    (八)负责专项社会事务行政管理工作。主管行政区划,乡镇、村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;主管地名管理工作,审批各类地理名称的命名,更名和地名档案管理。各类地名标志的设置与城乡居民门牌的设置工作;负责全市各类民间组织的登记管理工作;主管违法婚姻的处理;结离婚登记工作和孤儿收养工作;负责婚葬服务业的监督管理;负责流浪乞讨人员的收容遣送等项工作。
    (九)负责民政事业发展规划的组织实施。监督民政事业费的使用和管理。指导乡镇民政工作人员的业务学习和培训,负责民政系统人事、劳动、统计、法规建设、以及民政信访等各项业务工作。
    (十)承办市委、市政府交办的其它工作。 

二、机构设置
    尚志市民政局由办公室、婚姻登记处、救济股、等职能股室构成。

三、人员构成
截至2019年部门预算编报时点统计,尚志市民政局在职人员编制数73个,实有73人。离退休28人,其中:离休0人,退休28人。

第二部分 部门预算编制情况相关说明
部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市民政局收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
    一、2019年预算收支增减变化情况说明
    尚志市民政局2019年预算收入7.831.39万元,支出      7.831.39万元,为社会保障和就业支出收支7.784.28,医疗卫生与计划生育支出收支17.09万,住房保障支出30.01较2018年预算10,492.42万元,减少2.661.03万元,降低25%。
    二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市民政局本部门2019年机关运行经费预算安排970.18万元,其中办公费为94.2万元,取暖费为167.16万元,公务用车运行维护费为10.8万元,其他交通费为5.34万元,培训费2.12万元,印刷费2.6万元,咨询费3万元,手续费0.4万元,水费7.05万元,电费37.55万元,邮电费2.4万元,物业管理费2.5万元,差旅费8.05万元,维修(护)费101.75万元,租赁费1万元,会议费11.00万元,公务接待费0万元,专用材料费162.44万元,被装购置费25.2万元,专用燃料费169.09万元,劳务费76.24万元,委托业务费2万元,其他商品和服务支出78.28万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
    三、2019年政府采购情况说明
尚志市民政局2019年部门预算政府采购支出共计安排    65万元,其中:政府采购服务预算65万元。
    四、2019年国有资产占有使用情况说明
尚志市民政局2019年现有房屋26,334.29平方米,价值4,829.88万元;车辆15台,价值91.07万元;其他固定资产价值1,736.37万元。
    五、2019年预算绩效情况说明
    尚志市民政局2019年没有开展绩效评价的项目。
    六、2019年“三公”经费预算情况说明
  尚志市民政局2019年“三公”经费预算数为10.8万元,比上年减少0.65万元,下降5%,具体情况如下:
因公出国(境)费2019年预算数为0万元;公务用车运行维护费2019年预算数为10.8万元,比上年减少0.6万元,下降5%;公务用车购置2019年预算数为0万元;公务接待费2019年预算数为0.65万元,比上年无增减。
以上各项均比上年有所下降,主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。 
尚志市民政局2019年公务用车保有量0台。预算公务接待费安排公务接待批次29批次,共220人。



第三部分 名词解释
根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市民政局 2019年部门预算中相关名
词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。






第四部分 部门预算相关表

需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。






                  尚志市民政局
                       2019年8月9日
尚志市民政局部门预算2019公开报表
【供稿单位:财政局 】